中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施與審計(jì)規(guī)范操作與違法行為監(jiān)管查處及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、追究實(shí)用手冊(cè)
音像名稱:中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施與審計(jì)規(guī)范操作與違法行為監(jiān)管查處及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、追究實(shí)用手冊(cè)
作者:
出版公司:中國(guó)科技文化出版社
市場(chǎng)價(jià)格:798元
本站特價(jià):399元
包含盤數(shù):1CD+3冊(cè)
贈(zèng)送積分:798 積分
產(chǎn)品介紹
詳細(xì)目錄:
第一編 審計(jì)與審計(jì)規(guī)范管理
第一章 審計(jì)慨述
第二章 審汁市場(chǎng)規(guī)則
第二章 審計(jì)市場(chǎng)管理機(jī)制
第四章 審計(jì)的目標(biāo)和范圍
第五章 審計(jì)計(jì)劃
第六章 審計(jì)規(guī)范
第二編 審計(jì)方法程序與審計(jì)質(zhì)量監(jiān)管
第一章 審計(jì)方法
第二章 審汁程序
第三章 企業(yè)財(cái)務(wù)控制測(cè)評(píng)審計(jì)工作底稿的編制
第網(wǎng)章 財(cái)政預(yù)算收支內(nèi)控測(cè)評(píng)審計(jì)丁作底稿的編制
第五章 行政單位財(cái)務(wù)收支內(nèi)控測(cè)評(píng)審汁工作底稿的編制
第六章 事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作底稿的編制
第七章 審汁職業(yè)規(guī)范和審計(jì)責(zé)任
第八章 防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的措施與方法
第九章 審計(jì)質(zhì)量控制
第十章 審計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)論
第十一章 審計(jì)市場(chǎng)信息披露與監(jiān)管
第三編 審計(jì)規(guī)范操作與財(cái)政收支審計(jì)技術(shù)要領(lǐng)
第一章 資產(chǎn)審計(jì)
第二章 資本驗(yàn)證的流程與方法
第三章 負(fù)債和所有者權(quán)益的審計(jì)
第四章 收益和費(fèi)用的審計(jì)
第五章 生產(chǎn)循環(huán)審計(jì)
第六章 籌資與投資循環(huán)審計(jì)
第七章 會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)
第八章 審計(jì)報(bào)告
第四編 國(guó)家審計(jì)規(guī)范與審計(jì)模式及其操作
第一章 國(guó)家審計(jì)的界定及其規(guī)則實(shí)施
第二章 我國(guó)國(guó)家審計(jì)問(wèn)題調(diào)查報(bào)告
第三章 法律制度與國(guó)家審計(jì)的關(guān)系
第四章 中國(guó)國(guó)家審計(jì)存在的問(wèn)題及其解決辦法
第五章 我國(guó)國(guó)家審計(jì)模式的構(gòu)建
第六章 我國(guó)績(jī)效審計(jì)問(wèn)題分析及其運(yùn)作
第七章 我國(guó)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問(wèn)題研究及其運(yùn)作
第八章 我國(guó)財(cái)政預(yù)算審計(jì)問(wèn)題研究及其運(yùn)作
第五編 領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及違法行為調(diào)查與責(zé)任追究
第一章 領(lǐng)導(dǎo)干部任朋經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
第二章 任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審汁的程序
第三章 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的依法證據(jù)與工作底稿
第四章 領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任證據(jù)調(diào)查
第五章 任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告
第八章 領(lǐng)導(dǎo)干部任期社會(huì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任與法紀(jì)責(zé)任審計(jì)
第七章 行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
第八章 領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第九章 妨害對(duì)公司、企業(yè)的管理秩序犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第十章 破壞金融管理秩序犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第十一章 金融詐騙犯罪證據(jù)調(diào)杏及責(zé)任處理
第十二章 稅收征管犯罪證據(jù)調(diào)查責(zé)任處理
第六編 單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)則與實(shí)施程序
第一章 內(nèi)部審計(jì)的概念
第二章 內(nèi)部審計(jì)的職能、作用和特征
第三章 內(nèi)部審計(jì)的機(jī)構(gòu)和人員
第四章 內(nèi)部審計(jì)的程序
第五章 內(nèi)部審核員的條件、素質(zhì)、要求、職責(zé)及培訓(xùn)練習(xí)
第六章 內(nèi)部審計(jì)的依據(jù)和證據(jù)
第七章 內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則
第八章 內(nèi)部審計(jì)期問(wèn)計(jì)劃
第九章 內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃
第十章 舞弊的預(yù)防、檢查與報(bào)告準(zhǔn)則
第十一章 內(nèi)部控制評(píng)審
第十二章 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
第十三章 后續(xù)審計(jì)與審計(jì)評(píng)價(jià)
第七編 審計(jì)信息化發(fā)展與信息系統(tǒng)管理
第一章 審計(jì)計(jì)算系統(tǒng)及其應(yīng)用
第二章 審計(jì)工作應(yīng)用程序
第三章 審計(jì)信息系統(tǒng)的安全政策、標(biāo)準(zhǔn)和指南
第四章 審計(jì)信息系統(tǒng)操作
第五章 當(dāng)代信息化審計(jì)及其發(fā)展
第八編 審計(jì)規(guī)范操作與違法行為審計(jì)查處典型案例分析
一、財(cái)政審計(jì)案例
二、金融審計(jì)
三、固定資產(chǎn)審計(jì)
四、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
五、企業(yè)審計(jì)
第一編 審計(jì)與審計(jì)規(guī)范管理
第一章 審計(jì)慨述
第二章 審汁市場(chǎng)規(guī)則
第二章 審計(jì)市場(chǎng)管理機(jī)制
第四章 審計(jì)的目標(biāo)和范圍
第五章 審計(jì)計(jì)劃
第六章 審計(jì)規(guī)范
第二編 審計(jì)方法程序與審計(jì)質(zhì)量監(jiān)管
第一章 審計(jì)方法
第二章 審汁程序
第三章 企業(yè)財(cái)務(wù)控制測(cè)評(píng)審計(jì)工作底稿的編制
第網(wǎng)章 財(cái)政預(yù)算收支內(nèi)控測(cè)評(píng)審計(jì)丁作底稿的編制
第五章 行政單位財(cái)務(wù)收支內(nèi)控測(cè)評(píng)審汁工作底稿的編制
第六章 事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作底稿的編制
第七章 審汁職業(yè)規(guī)范和審計(jì)責(zé)任
第八章 防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的措施與方法
第九章 審計(jì)質(zhì)量控制
第十章 審計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)論
第十一章 審計(jì)市場(chǎng)信息披露與監(jiān)管
第三編 審計(jì)規(guī)范操作與財(cái)政收支審計(jì)技術(shù)要領(lǐng)
第一章 資產(chǎn)審計(jì)
第二章 資本驗(yàn)證的流程與方法
第三章 負(fù)債和所有者權(quán)益的審計(jì)
第四章 收益和費(fèi)用的審計(jì)
第五章 生產(chǎn)循環(huán)審計(jì)
第六章 籌資與投資循環(huán)審計(jì)
第七章 會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)
第八章 審計(jì)報(bào)告
第四編 國(guó)家審計(jì)規(guī)范與審計(jì)模式及其操作
第一章 國(guó)家審計(jì)的界定及其規(guī)則實(shí)施
第二章 我國(guó)國(guó)家審計(jì)問(wèn)題調(diào)查報(bào)告
第三章 法律制度與國(guó)家審計(jì)的關(guān)系
第四章 中國(guó)國(guó)家審計(jì)存在的問(wèn)題及其解決辦法
第五章 我國(guó)國(guó)家審計(jì)模式的構(gòu)建
第六章 我國(guó)績(jī)效審計(jì)問(wèn)題分析及其運(yùn)作
第七章 我國(guó)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問(wèn)題研究及其運(yùn)作
第八章 我國(guó)財(cái)政預(yù)算審計(jì)問(wèn)題研究及其運(yùn)作
第五編 領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及違法行為調(diào)查與責(zé)任追究
第一章 領(lǐng)導(dǎo)干部任朋經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
第二章 任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審汁的程序
第三章 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的依法證據(jù)與工作底稿
第四章 領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任證據(jù)調(diào)查
第五章 任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告
第八章 領(lǐng)導(dǎo)干部任期社會(huì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任與法紀(jì)責(zé)任審計(jì)
第七章 行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
第八章 領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第九章 妨害對(duì)公司、企業(yè)的管理秩序犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第十章 破壞金融管理秩序犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第十一章 金融詐騙犯罪證據(jù)調(diào)杏及責(zé)任處理
第十二章 稅收征管犯罪證據(jù)調(diào)查責(zé)任處理
第六編 單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)則與實(shí)施程序
第一章 內(nèi)部審計(jì)的概念
第二章 內(nèi)部審計(jì)的職能、作用和特征
第三章 內(nèi)部審計(jì)的機(jī)構(gòu)和人員
第四章 內(nèi)部審計(jì)的程序
第五章 內(nèi)部審核員的條件、素質(zhì)、要求、職責(zé)及培訓(xùn)練習(xí)
第六章 內(nèi)部審計(jì)的依據(jù)和證據(jù)
第七章 內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則
第八章 內(nèi)部審計(jì)期問(wèn)計(jì)劃
第九章 內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃
第十章 舞弊的預(yù)防、檢查與報(bào)告準(zhǔn)則
第十一章 內(nèi)部控制評(píng)審
第十二章 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
第十三章 后續(xù)審計(jì)與審計(jì)評(píng)價(jià)
第七編 審計(jì)信息化發(fā)展與信息系統(tǒng)管理
第一章 審計(jì)計(jì)算系統(tǒng)及其應(yīng)用
第二章 審計(jì)工作應(yīng)用程序
第三章 審計(jì)信息系統(tǒng)的安全政策、標(biāo)準(zhǔn)和指南
第四章 審計(jì)信息系統(tǒng)操作
第五章 當(dāng)代信息化審計(jì)及其發(fā)展
第八編 審計(jì)規(guī)范操作與違法行為審計(jì)查處典型案例分析
一、財(cái)政審計(jì)案例
二、金融審計(jì)
三、固定資產(chǎn)審計(jì)
四、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
五、企業(yè)審計(jì)
工具書,政策法規(guī)
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