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王珊珊老師
王珊珊 老師
  •  所在地區(qū): 北京
  •  主打行業(yè): 不限行業(yè)
  •  擅長領域:匯算清繳
  •  企業(yè)培訓請聯(lián)系董老師
  •  聯(lián)系手機:
王珊珊老師培訓聯(lián)系微信

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王珊珊

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王珊珊

王珊珊老師的內訓課程

新時代新形勢下的稅收籌劃【課程背景】新時代下,傳統(tǒng)的稅收籌劃方式在日新月異的稅收環(huán)境變化中,無法再適應企業(yè)的規(guī)范與長足發(fā)展。我國當前新的稅收環(huán)境有三大方面:稅收政策頻繁變動、稅收征管徹底顛覆、納稅服務全面改革。在經濟下行,以“減稅降費”的稅收政策改革為核心的積極財政政策大力揚帆,以“放、管、服”改革為驅動的服務型政府構建過程中稅收征管與納稅服務迅速讓位于市場經濟主體。為企業(yè)發(fā)展注力的稅收籌劃,應基于新時代新形勢下的稅收環(huán)境尋找新的側重點與發(fā)力點。資本與實體并重的時代,本課程關注資本稅收與實體稅收兩個層面。首先在資本稅收層面,從公司類型和投資形式兩個視角,深度剖析稅收籌劃的著力點。在實體稅收層面

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【課程名稱】個人所得稅改革與社保征收制度改革—人力資本的變動與應對【課程時長】1天(6-7小時)【授課對象】企業(yè)財務管理人員、稅務管理人員【課程師資】畢業(yè)于中國人民大學,本碩博稅收專業(yè)。注冊稅務師,高級納稅籌劃師,中級會計師。稅收專業(yè)理論功底扎實,在國家級期刊發(fā)表文章。曾就職于央企地產公司五年,具有豐富的財稅工作實戰(zhàn)經驗,負責多個項目的土地增值稅清算工作。主講多科次稅收實踐稅收課程,推出稅收微課程余百課次。為中鋁集體旗下建筑公司等多家企業(yè)策劃稅收籌劃方案。中國注冊稅務師協(xié)會師資成員,為多省市稅務機關進行多場次涉稅業(yè)務培訓。承擔中國注冊稅務師協(xié)會課題《增值稅納稅申報代理指引》(試行)已正式發(fā)布。

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國家最新減免政策的選擇與應用一、我國稅制改革的最新動態(tài)(一)稅制改革(二)稅收征管(三)納稅服務(四)放管服二、最新減免稅政策的內容、選擇與應用(一)增值稅1.規(guī)范納稅人1.1 增值稅一般納稅人1.2 增值稅小規(guī)模納稅人1.3 轉換期納稅人1.4如何選擇適用納稅人身份?是否“趁機”轉換身份?2.增值稅稅率簡并2.1增值稅稅率發(fā)展過程2.2最新增值稅稅率2.3多檔稅率并存下,如何令企業(yè)適用“最低”稅率?3.增值稅征收率3.1一般規(guī)定3.2 特殊適用3.3哪些業(yè)務可選擇按征收率?是否選用征收率可降低稅負?4.增值稅進項稅額抵扣4.1房屋租賃進項稅額抵扣的最新規(guī)定4.2農產品進項稅額抵扣4.3不得抵

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后營改增后時代—全新增值稅制度深度解讀【課程對象】稅務會計、財務經理、財務總監(jiān)【課程時間】3天【課程目標】從增值稅的根基深入把握原理、政策,在企業(yè)經營實踐中,靈活運用增值稅政策。全方位、全視角深度解讀?!菊n程大綱】一、增值稅基本原理1.增值稅與營業(yè)稅的重大不同2.增值稅與營業(yè)稅對企業(yè)的引領3.只有懂得增值稅才能應用和駕馭增值稅二、增值稅具體操作辦法(一)增值稅納稅人1.基本規(guī)定2.一般納稅人和小規(guī)模納稅人的劃分和認定(1)兩類納稅人的優(yōu)劣(2)兩類納稅人的選擇(3)納稅信用等級管理(4)經銷商的選擇3.“營改增”企業(yè)稅收負擔分析與對策建議4.增值稅稅負平衡點測算(二)增值稅征稅范圍1,對于增值

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“活在當下”的土地增值稅主講人:王珊珊【課程師資】畢業(yè)于中國人民大學,本碩博稅收專業(yè)。注冊稅務師,高級納稅籌劃師,中級會計師。稅收專業(yè)理論功底扎實,在國家級期刊發(fā)表文章。曾就職于央企地產公司五年,具有豐富的財稅工作實戰(zhàn)經驗,負責多個項目的土地增值稅清算工作。主講多科次稅收實踐稅收課程,推出稅收微課程余百課次。為中鋁集體旗下建筑公司等多家企業(yè)策劃稅收籌劃方案。中國注冊稅務師協(xié)會師資成員,為多省市稅務機關進行多場次涉稅業(yè)務培訓。承擔中國注冊稅務師協(xié)會課題《增值稅納稅申報代理指引》(試行)已正式發(fā)布。主要研究方向:財政稅收理論與實踐,長期為企業(yè)實際財稅問題提供專業(yè)解決方案。【課程對象】房地產開發(fā)企業(yè)

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我國稅制改革前沿動態(tài)【課程對象】企業(yè)財務管理人員、財務實操人員【培訓課時】2天【課程目標】從國家稅制改革的整體邏輯性安排,把握企業(yè)稅務管理的新思路。對最新稅制改革內容進行詳細學習,具體運用企業(yè)稅收管理實踐?!菊n程大綱】一、宏觀經濟形勢與稅制改革動態(tài) 1.5H1.國內外宏觀經濟形勢分析2.稅制改革動態(tài)二、后營改增時代稅收管理體制的變化 1.5H 1.稅收信用體系2.稅收信息化三、最新稅收政策剖析 3H各稅種最新(1年內)稅收政策深度剖析四、針對稅改動態(tài)與最新稅收政策,企業(yè)稅務風險管理體系的著重點 3H 1.企業(yè)稅收風險內控體系的核心2.企業(yè)稅收風險識別、評估、控制與應對機制3.發(fā)票管理體系4

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