商業(yè)銀行內部審計的組織與管理大綱

  培訓講師:楊炯

講師背景:
楊炯老師曾任上海申尼電子有限公司執(zhí)行副總裁曾任建設銀行上海分行財會處結算科副科長曾任上海某三甲醫(yī)院財務科副科長亞太地區(qū)現代管理科學研究院專家級講師中國市場營銷研究院專家級講師海濱江教育學院執(zhí)行董事、副院長上海百特教育咨詢公司公益講師香港中文 詳細>>

楊炯
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商業(yè)銀行內部審計的組織與管理大綱詳細內容

商業(yè)銀行內部審計的組織與管理大綱

商業(yè)銀行內部審計的組織與管理
<培訓對象>
分管行長、內部審計部門
<課程大綱>
1. 內部審計的定義、作用和理解
1、內部審計的定義
2、審計的主要作用
3、內部審計的范圍和內容
二、審計的組織架構、人員與流程
1、組織架構和職責
2、人員配備及資格
三、現場審計的組織與實施
1、審計前準備
2、審計實施階段
3、現場審計后工作
4、需要確立的基本意識
5、審計的基本程序
四、非現場審計流程
1、操作流程
2、收集信息和數據,進行分析
3、持續(xù)監(jiān)管
4、風險導向審計
五、制訂基礎制度
1、業(yè)務管理制定
2、行政管理制度
3、考核評價制度
六、幾個文件的撰寫
1、現場審計方案
2、審計工作底稿
3、現場審計報告
4、審計情況反映
5、整改報告
七、中外企業(yè)的差距及經典案例解析

 

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