5S內(nèi)部審核
作者:劉敏興 258
●系統(tǒng)性——正式的,有序的活動(dòng)。
●客觀性——審核的獨(dú)立性和公正性。
●自發(fā)性——企業(yè)出于改善的目的而發(fā)起的一種有組織地審核。
4.5S內(nèi)部審核的內(nèi)容
5S活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排,這些安排是否能有效地貫徹,貫徹的結(jié)果是否能達(dá)到目標(biāo),這就是審核的內(nèi)容。
5.5S內(nèi)部審核的范圍
整個(gè)工廠或公司所有的部門都是審核的范圍。在實(shí)際工作中是否按規(guī)定的程序和方法。
6.5S內(nèi)部審核的依據(jù)
(1)根據(jù)5S的手冊(cè);
(2)根據(jù)公司的規(guī)章制度、保證承諾;
(3)結(jié)合國(guó)家相關(guān)的環(huán)境保護(hù)的法規(guī)。
這些都是審核的依據(jù)。
7.5S內(nèi)部審核的時(shí)機(jī)、頻度
每個(gè)部門最少每半年一次,而且每個(gè)月有一到兩次集中各部門的巡查式的審核。發(fā)生了嚴(yán)重的問題或生產(chǎn)場(chǎng)所有較大整修改變時(shí)可以進(jìn)行臨時(shí)性的項(xiàng)目審核。
1.5S體系必須是正規(guī)的文件化體系
首先應(yīng)要求建立正規(guī)的文件,5S體系才能正常地運(yùn)作,只有正常的運(yùn)作5S體系才有審核的必要,正規(guī)的5S體系形成以后,才可以進(jìn)行公正的比較和評(píng)價(jià)。實(shí)際行動(dòng)中要有書面的文件或非書面的承諾,承諾一定要一致。
2.5S體系審核必須是一種正式的活動(dòng)
5S體系審核必須依照正式的特定要求來進(jìn)行,包括5S手冊(cè),目標(biāo)承諾書,方法指導(dǎo)書,或其它支持的文件,樣板,或有關(guān)環(huán)境的法規(guī),制度規(guī)范的要求,以上這些特定的要求都是在確定審核任務(wù)時(shí)就應(yīng)該予以明確。
在審核正式文件或書面文件當(dāng)中,要注明審核的目的,審核的范圍,要制訂正式的審核計(jì)劃,通過制訂實(shí)施審核計(jì)劃的檢查表,依據(jù)計(jì)劃和檢查表進(jìn)行審核。
3.體系審核結(jié)果要形成正式的文件
要有正式的審核報(bào)告,審核報(bào)告和記錄都是正式的文件,留存到規(guī)定的期限。
4.5S體系審核要依據(jù)客觀證據(jù)
相關(guān)的具體事實(shí)為什么強(qiáng)調(diào)客觀存在的證據(jù),因?yàn)樗菍?duì)事不對(duì)人,不受情緒或偏見來左右事實(shí),而且是可以陳述的辯證的事實(shí)。
5.審核人員必須具備一定的資格
5S審核體系的局限性
(1)只能在某一個(gè)時(shí)刻進(jìn)行,不能跟蹤整個(gè)過程
(2)只能調(diào)查到具有代表性的個(gè)例,不可能審查全部
(3)即使沒有找到缺點(diǎn),也不能證明5S方面是完美無缺的
5S體系審核步驟
5S體系審核有兩個(gè)階段
第一個(gè)階段:文件的審查
審查是否建立了正規(guī)的文件化的體系;文件的內(nèi)容是否正確,是否符合標(biāo)準(zhǔn);了解受審核方的基本情況。
第二個(gè)階段:現(xiàn)場(chǎng)審核
檢查受審核現(xiàn)場(chǎng),動(dòng)作是否符合特定的要求,比方說5S的手冊(cè)、承諾書、保證等三方面的情況,當(dāng)這些都沒有問題以后,我們就要進(jìn)行5S體系審核的以下五個(gè)步驟。
審核的步驟
第一步:審核工作計(jì)劃
檢查公司的5S審核制度是否很完善,確定審核的范圍,制訂審核的計(jì)劃。
第二步:指定審核員或組成審核組
審核組和審核員要搜集相關(guān)的文件,然后對(duì)文件進(jìn)行審查,根據(jù)實(shí)際情況制訂審核計(jì)劃,準(zhǔn)備工作計(jì)劃。
第三步:實(shí)施審核
①召開首次會(huì)議;
②進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核(收集客觀證據(jù),記錄觀察結(jié)果);
③召開末次會(huì)議。
第四步:審核報(bào)告
編制審核報(bào)告。審核報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括什么時(shí)間、地點(diǎn)、人和事,發(fā)現(xiàn)了什么問題,怎么樣去改善,如何改善,也可以提出改善的意見或建設(shè)性的意見。然后把這些報(bào)告都集中起來,一份分發(fā)到受審單位,另一份存檔。
第五步:糾正措施與跟蹤
向受審核方提出糾正的要求,受審核方制訂并實(shí)施糾正的措施,驗(yàn)證措施的有效內(nèi)容,而且必定要做成記錄。
【本講總結(jié)】
5S內(nèi)部審核是為了評(píng)價(jià)5S活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合公司的期望和要求,及為了尋求繼續(xù)改善的可能性空間而進(jìn)行的內(nèi)部自我系統(tǒng)性的審查,是為了及時(shí)地發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理中出現(xiàn)的問題,以便組織力量及時(shí)地加以糾正和預(yù)防,使5S體系能朝著正確、健康的方向發(fā)展。它涉及的范圍比較廣泛,內(nèi)容主要是針對(duì)5S的推行情況及相關(guān)結(jié)果。它是監(jiān)察5S活動(dòng)推展程度、深度的有效管理工具,因此,在進(jìn)行審核的過程中,一定要予以重視。
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