管理制度篇-銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度范文

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管理制度篇-銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度范文
07 銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度范文
第一條 現(xiàn)銷業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。
1.客戶購貨時,由銷售部門填制一式數(shù)聯(lián)的“銷貨單”,注明購貨單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽章后,留一聯(lián)作為存根,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,其余交客戶辦理貨款結(jié)算和提貨。
2.客戶持“銷貨單”向財會部門交款。財會部門對“銷貨單”認(rèn)真審核后,辦理收取貨款的手續(xù),并加蓋財務(wù)專用章和有關(guān)人員的簽章,留一張編制記賬憑證,其余退給客戶。
3.客戶持“銷貨單”中的提貨聯(lián)向倉庫提貨。倉庫保管人員對“銷貨單”復(fù)核,確認(rèn)已辦妥交款手續(xù)后,予以發(fā)貨,并將提貨聯(lián)留下登記倉庫臺賬。
第二條 賒銷業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。
1.嚴(yán)格定貨單制度,強化銷售合同的作用。凡賒銷業(yè)務(wù),采用定貨方式,定單確定后列入銷售計劃,作為日后發(fā)貨的依據(jù),防止無計劃的發(fā)出貨物。
2.建立賒銷業(yè)務(wù)批準(zhǔn)制度,賒銷業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn),銷售部門不得指令倉庫發(fā)貨,以防止因不了解客戶信用度而可能造成損失。
3.及時登記銷售明細(xì)賬和應(yīng)收賬款明細(xì)賬。在發(fā)出貨物后,會計部門應(yīng)對銷售部門開具的“銷貨單”以及相關(guān)的合同、定單等進(jìn)行審查核對,正確無誤后編制記賬憑證,并及時登記銷售和應(yīng)收賬款明細(xì)賬,以充分發(fā)揮賬簿的控制作用。
4.定期與購貨單位核對賬目,并按有關(guān)規(guī)定及時收取貨物。對賬中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時查明原因處理,收回貨款應(yīng)及時登記應(yīng)收賬款明細(xì)款賬,確保雙方賬目相符。

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