QP-MS11顧客投訴處理程序(doc)
綜合能力考核表詳細內容
QP-MS11顧客投訴處理程序(doc)
| | |編號 |QP/MS11 | | |程 序 文 件 |版號 |A | |標題: 顧客投訴處理程序 |頁碼 |1/1 | |1.0 目的 | |通過對顧客投訴的處理,消除顧客對集團公司的誤解、減低顧客對集團公司的不 | |滿意度,并根據分析結果改善質量體系,不斷提高顧客的滿意水平。 | |2.0 適用范圍 | |本程序適用于集團公司外貿業(yè)務客戶的投訴處理。 | |3.0 職責 | |3.1相關業(yè)務公司(部)及公司任何部門:負責接收顧客投訴并記錄在《顧客投訴 | |表》。 | |3.2辦公室會同與投訴有關的業(yè)務公司(部):負責處理顧客的投訴。 | |3.3主管副總經理:負責審批并做出處理決定。 | |4.0 運作程序 | |4.1 | |相關業(yè)務公司(部)及集團任何部門負責接收顧客投訴、記錄在《顧客投訴表》并 | |復印一份轉辦公室。 | |4.2 辦公室接到《顧客投訴表》后進行分類:包括本組織服務問題,產品質量問 | |題,外界因素問題。 | |4.2.1本組織服務問題:辦公室會同被投訴的業(yè)務公司(部)進行分析投訴原因及| |制定改進措施 | |4.2.2產品質量問題:如果是代理貿易,將情況反饋顧客,并協助顧客與產品供應| |商聯系;如果是自營,與被投訴業(yè)務公司(部)進行分析投訴原因及制定改進措 | |施。 | |4.2.3外界因素:如果與集團沒有關系,將情況反饋顧客;如與集團有關系,與被| |投訴業(yè)務公司(部)進行分析投訴原因及制定改進措施。 | |4.3 主管副總經理對針對投訴制定的改進措施進行審批,確定是否需要啟動《糾 | |正和預防措施控制程序》。 | |4.3.1如不需啟動《糾正和預防措施控制程序》,由被投訴業(yè)務公司(部)將改進后| |的情況反饋顧客; | |4.3.2如需啟動《糾正和預防措施控制程序》,由辦公室會同相關的業(yè)務公司(部)| |填寫《糾正和預防措施申請表》,按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行,并將改進情 | |況反饋顧客,以使顧客滿意為止。 | |4.4 相關文件及記錄由辦公室保存。 | |5.0 相關文件及記錄 | |《顧客投訴表》 | |《糾正和預防措施控制程序》 | |《糾正和預防措施申請表》 | 顧 客 投 訴 表 編號: |標題: 顧客投訴表編號: | |顧客名: 聯絡人: 已發(fā)生投訴次: | |投訴日期: 要求回答日期: 實際答復日期: | |投 | | |訴 | | |內 | | |容 | | | | | | |記錄人: 日期: | |原 | | |因 | | |分 | | |析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |分析人: 日期: | |改 | | |進 | | |措 | | |施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |實施時期: 完成時期: | |審 | | |批 | | |意 | | |見 | | | | | | | | | |審批人: 時期: | |反 | | |饋 | | |顧 | | |客 | | |后 | | |意 | | |見 | | | | | | | | | |記錄人: 日期: | 糾正和預防措施申請表 序號: |糾正和預防措施申請理由: | |申請部門: |申請人/日期: |審核人/日期: | |以上內容由申請部門填寫完成后交分管總經理(副總經理) | |是否同意糾正 | 不同意 不同意的理由: | |和預防措施申 |同 意 參與糾正和預防措施會議人員: | |請 | | |原因分析: |建議采取的措施: | |糾正和預防措施責任部門: |限定完成時間: | |批準(分管總或副總經理): |日期: | |以上內容由審批者填寫后交責任部門 | |采取措施: | |填寫人: |日期: | |以上內容由責任部門填寫后交分管總或副總經理 | |驗證情況 |結 | |驗證人: | | |果 |糾正預防措施已完成且有效 | | | | | | | | | |尚在進行 | | | | | | | | | |尚未實施或實施后無效 | | | | | |日期: |
QP-MS11顧客投訴處理程序(doc)
| | |編號 |QP/MS11 | | |程 序 文 件 |版號 |A | |標題: 顧客投訴處理程序 |頁碼 |1/1 | |1.0 目的 | |通過對顧客投訴的處理,消除顧客對集團公司的誤解、減低顧客對集團公司的不 | |滿意度,并根據分析結果改善質量體系,不斷提高顧客的滿意水平。 | |2.0 適用范圍 | |本程序適用于集團公司外貿業(yè)務客戶的投訴處理。 | |3.0 職責 | |3.1相關業(yè)務公司(部)及公司任何部門:負責接收顧客投訴并記錄在《顧客投訴 | |表》。 | |3.2辦公室會同與投訴有關的業(yè)務公司(部):負責處理顧客的投訴。 | |3.3主管副總經理:負責審批并做出處理決定。 | |4.0 運作程序 | |4.1 | |相關業(yè)務公司(部)及集團任何部門負責接收顧客投訴、記錄在《顧客投訴表》并 | |復印一份轉辦公室。 | |4.2 辦公室接到《顧客投訴表》后進行分類:包括本組織服務問題,產品質量問 | |題,外界因素問題。 | |4.2.1本組織服務問題:辦公室會同被投訴的業(yè)務公司(部)進行分析投訴原因及| |制定改進措施 | |4.2.2產品質量問題:如果是代理貿易,將情況反饋顧客,并協助顧客與產品供應| |商聯系;如果是自營,與被投訴業(yè)務公司(部)進行分析投訴原因及制定改進措 | |施。 | |4.2.3外界因素:如果與集團沒有關系,將情況反饋顧客;如與集團有關系,與被| |投訴業(yè)務公司(部)進行分析投訴原因及制定改進措施。 | |4.3 主管副總經理對針對投訴制定的改進措施進行審批,確定是否需要啟動《糾 | |正和預防措施控制程序》。 | |4.3.1如不需啟動《糾正和預防措施控制程序》,由被投訴業(yè)務公司(部)將改進后| |的情況反饋顧客; | |4.3.2如需啟動《糾正和預防措施控制程序》,由辦公室會同相關的業(yè)務公司(部)| |填寫《糾正和預防措施申請表》,按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行,并將改進情 | |況反饋顧客,以使顧客滿意為止。 | |4.4 相關文件及記錄由辦公室保存。 | |5.0 相關文件及記錄 | |《顧客投訴表》 | |《糾正和預防措施控制程序》 | |《糾正和預防措施申請表》 | 顧 客 投 訴 表 編號: |標題: 顧客投訴表編號: | |顧客名: 聯絡人: 已發(fā)生投訴次: | |投訴日期: 要求回答日期: 實際答復日期: | |投 | | |訴 | | |內 | | |容 | | | | | | |記錄人: 日期: | |原 | | |因 | | |分 | | |析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |分析人: 日期: | |改 | | |進 | | |措 | | |施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |實施時期: 完成時期: | |審 | | |批 | | |意 | | |見 | | | | | | | | | |審批人: 時期: | |反 | | |饋 | | |顧 | | |客 | | |后 | | |意 | | |見 | | | | | | | | | |記錄人: 日期: | 糾正和預防措施申請表 序號: |糾正和預防措施申請理由: | |申請部門: |申請人/日期: |審核人/日期: | |以上內容由申請部門填寫完成后交分管總經理(副總經理) | |是否同意糾正 | 不同意 不同意的理由: | |和預防措施申 |同 意 參與糾正和預防措施會議人員: | |請 | | |原因分析: |建議采取的措施: | |糾正和預防措施責任部門: |限定完成時間: | |批準(分管總或副總經理): |日期: | |以上內容由審批者填寫后交責任部門 | |采取措施: | |填寫人: |日期: | |以上內容由責任部門填寫后交分管總或副總經理 | |驗證情況 |結 | |驗證人: | | |果 |糾正預防措施已完成且有效 | | | | | | | | | |尚在進行 | | | | | | | | | |尚未實施或實施后無效 | | | | | |日期: |
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