文件和資料控制程序
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
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有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.401-2003 文件和資料控制程序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 |文件和資料控制程序 | |1 目的 | |確保公司所有內(nèi)部文件、外部文件、圖樣與技術(shù)資料的準(zhǔn)確性和統(tǒng)一性,使公司| |所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件、圖樣與技術(shù)資料之流通、應(yīng)用、處理等得到有| |效控制,以控制與本質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的所有文件與資料,使所有持有文件| |、圖樣與技術(shù)資料的相關(guān)部門(mén)、生產(chǎn)場(chǎng)所能及時(shí)獲得有效的最新版本的文件、圖| |樣與技術(shù)資料。 | |2 范圍 | |本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所涉及到的有關(guān)產(chǎn)品和原/輔材料的采購(gòu)、制 | |造(包括設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)、樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)等)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)及校準(zhǔn)、 | |倉(cāng)儲(chǔ)、包裝到交付各階段作業(yè)的所有文件、圖樣與技術(shù)資料和顧客、供應(yīng)商提供| |的相關(guān)文件、圖樣與技術(shù)資料及與國(guó)際/國(guó)家政府、安全和環(huán)保法規(guī)有關(guān)的相關(guān) | |外部文件與資料之控制。 | |引用文件 | |Q/6DG05.01 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)管理制度》 | |Q/6DG13.706 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 | |Q/6DG07.28 《工藝文件更改細(xì)則》 | |Q/6DG13.402 《記錄控制管理程序》 | |Q/6DG13.701 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》 | |Q/6DG13.702 《項(xiàng)目策劃管理程序》 | |Q/6DG15.0402.01 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料審簽制度》 | |Q/6DG05.20 《基本產(chǎn)品圖樣管理制度補(bǔ)充規(guī)定》 | |Q/6DG15.0402.01 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料審簽制度》 | |Q/6DG02.30 《電子文件和電子檔案管理規(guī)定》 | |Q/6DG02.18 《標(biāo)準(zhǔn)資料管理細(xì)則》 | |Q/6DG02.21 《檔案資料借閱制度》 | |4 術(shù)語(yǔ)和定義 | |體系管理文件:一階文件、二階文件、三階文件和四階文件之操作說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)| |標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)程、操作標(biāo)準(zhǔn)/操作規(guī)程等。 | |一階文件:質(zhì)量手冊(cè); | |二階文件:程序文件; | |三階文件:作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(包括:操作說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)程、操作標(biāo)準(zhǔn)/操|(zhì) |作規(guī)程、在過(guò)程中所需使用的工藝文件、工序卡片、圖樣與技術(shù)資料等); | |四階文件:表單/表格、記錄; | |外部文件:顧客或公司外所輸入的圖樣與資料或書(shū)籍文件(政府、安全與環(huán)保法| |規(guī)及國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))等; | |技術(shù)文件:指本公司內(nèi)部編制的工程規(guī)范、工程標(biāo)準(zhǔn)、工作規(guī)范、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢| |查基準(zhǔn)、圖樣、包裝標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等和/或顧客提供的圖樣、工程規(guī)范、 | |工程標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件/協(xié)議、質(zhì)量規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、電腦數(shù)| |據(jù)軟盤(pán)/軟件、樣品等和/或本公司與供應(yīng)商簽訂的協(xié)議等。 | |5 職責(zé) | |5.1 文件制作、修訂、補(bǔ)發(fā)、廢止之申請(qǐng):相關(guān)部門(mén)。 | |5.2 文件之?dāng)M定、審查、批準(zhǔn): | |5.2.1 一階文件:質(zhì)量保證部主管擬定,管理者代表審查,總經(jīng)理核準(zhǔn); | |5.2.2 二階文件:各相關(guān)單位擬定,各部門(mén)主管審查,管理者代表核準(zhǔn); | |5.2.3 三階文件:各相關(guān)單位擬定,各部門(mén)主管審查、核準(zhǔn); | |5.2.4 四階文件:隨二、三階文件一并審核; | |5.3 文件發(fā)行、回收、銷(xiāo)毀、列管:檔案管理部門(mén); | |5.4 | |外部文件與資料由檔案管理部門(mén)接收并登錄,然后將其分發(fā)到所需要的相關(guān)部門(mén)| |,原稿由檔案管理部門(mén)存檔保管;如需將其轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部文件時(shí),其制、修、| |補(bǔ)、廢等作業(yè)由相關(guān)使用部門(mén)依一、二、三、四階文件之?dāng)M定、審查、核準(zhǔn)的規(guī)| |定進(jìn)行。 | |5.5 | |外部文件與資料由檔案館接收并登錄(顧客、供應(yīng)商的圖樣與技術(shù)資料之接收和| |登錄由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)),然后將其分發(fā)到所需要的相關(guān)部門(mén),原稿交檔案部門(mén)存| |檔保存;如需將其轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部文件時(shí),其修、補(bǔ)、廢等作業(yè)由相關(guān)使用部門(mén)| |依一、二、三、四階文件之?dāng)M定、審查、核準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行。 | |6工作流程和內(nèi)容 | |工 作 流 程 |工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明 |使用表單 | | |6.1 體系管理文件 | | | |6.1.1 |更改單 | | |體系管理文件的編制、修訂/廢止| | | |申請(qǐng): | | | |質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量保證部組織編制 | | | |;程序文件由質(zhì)量保證部組織, | | | |與質(zhì)量體系要素有關(guān)的各職能部 | | | |門(mén)分別負(fù)責(zé)編寫(xiě);作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由 | | | |各業(yè)務(wù)部門(mén)結(jié)合作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn) | | | |和程序文件的控制要求,負(fù)責(zé)組 | | | |織人員編制。 | | | |質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的修訂/廢止| | | |由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé),作業(yè)指導(dǎo)書(shū) | | | |的修訂/廢止由編寫(xiě)單位負(fù)責(zé)。 | | | |6.1.2 體系管理文件的審查: | | |NO |質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核; | | | |程序文件由職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核; | | |YES |作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由單位領(lǐng)導(dǎo)審核。 | | | |6.1.3 體系管理文件的編號(hào): | | | |體系管理文件文號(hào)的編制按Q/6DG| | | |05.01《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)管理制度》執(zhí)| | | |行;發(fā)行編號(hào)由檔案部門(mén)順序編 | | | |寫(xiě)。 | | | |6.1.4 | | |NO |體系管理文件的批準(zhǔn)、頒布: | | | |質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn); | | | |程序文件由管理者代表批準(zhǔn); | | |YES |作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 | | | |體系管理文件批準(zhǔn)后頒布。 | | | |注:四階文件隨一、二、三階文 | | | |件審批、頒布。文件的修訂重復(fù)6| | | |.1.1。 | | | |6.1.5 |資料分發(fā)帳、卡 | | |體系管理文件分發(fā)、回收和銷(xiāo)毀 |資料回收帳 | | |A.分發(fā):質(zhì)量手冊(cè)和程序文件按| | | |質(zhì)量保證部批準(zhǔn)的發(fā)放清單建帳 | | | |簽發(fā);作業(yè)指導(dǎo)書(shū)按文件編制部 | | | |門(mén)批準(zhǔn)的分發(fā)單位建帳簽發(fā),以 | | | |確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) | | | |得到識(shí)別;并在所發(fā)放的文件上 | | | |加蓋“受控文件”印章,檔案部門(mén) | | | |應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件 | | | |的最新有效版本,同時(shí)相關(guān)部門(mén) | | | |應(yīng)確保所發(fā)放的所有文件保持清 | | | |新和易于識(shí)別。 | | | | B.回收:將作廢的體系管理文| | | |件建帳簽收,并在所回收的文件 | | | |上加蓋“作廢”印章。 | | | |C.銷(xiāo)毀:將簽收的作廢體系管理| | | |文件銷(xiāo)毀。 | | |工 作 流 程 |工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明 |使用表單 | | | 6.1.6 體系管理文件的存檔保| | | |管: | | | | 體系管理文件一份作為檔案保 | | | |存,兩份作為資料保存供借閱; | | | |對(duì)已作廢尚有查考作用的文件需 | | | |加蓋“生產(chǎn)停用歸檔備查”章保存 | | | |。 | | | |6.2技術(shù)文件 | | | |6.2.1 技術(shù)文件的編制、修訂、 | | | |廢止: | | | |技術(shù)文件由主管技術(shù)人員編寫(xiě)。 | | | |技術(shù)文件的修訂和廢止由技術(shù)人 |1.發(fā)出單 | | |員提出修訂/更改和廢止申請(qǐng);設(shè)|2.更改單、更改申請(qǐng)3.| | |計(jì)文件和工藝文件的更改分別按Q|表設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄| | |/6DG13.706《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序|表 | | |》和Q/6DG07.28《工藝文件更改細(xì) | | | |則》執(zhí)行。當(dāng)影響顧客的裝配、成| | | |型、功能、耐久性或性能的要求 | | | |時(shí),要辦理顧客批準(zhǔn)手續(xù),必要 | | | |時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)。 | | | |為確保能按顧客要求的時(shí)間表對(duì) | | | |其所有的工程規(guī)范得到有效管制 | | | |,公司技術(shù)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)必須 | | | |在二周內(nèi)對(duì)顧客所有的工程...
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有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.401-2003 文件和資料控制程序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 |文件和資料控制程序 | |1 目的 | |確保公司所有內(nèi)部文件、外部文件、圖樣與技術(shù)資料的準(zhǔn)確性和統(tǒng)一性,使公司| |所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件、圖樣與技術(shù)資料之流通、應(yīng)用、處理等得到有| |效控制,以控制與本質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的所有文件與資料,使所有持有文件| |、圖樣與技術(shù)資料的相關(guān)部門(mén)、生產(chǎn)場(chǎng)所能及時(shí)獲得有效的最新版本的文件、圖| |樣與技術(shù)資料。 | |2 范圍 | |本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所涉及到的有關(guān)產(chǎn)品和原/輔材料的采購(gòu)、制 | |造(包括設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)、樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)等)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)及校準(zhǔn)、 | |倉(cāng)儲(chǔ)、包裝到交付各階段作業(yè)的所有文件、圖樣與技術(shù)資料和顧客、供應(yīng)商提供| |的相關(guān)文件、圖樣與技術(shù)資料及與國(guó)際/國(guó)家政府、安全和環(huán)保法規(guī)有關(guān)的相關(guān) | |外部文件與資料之控制。 | |引用文件 | |Q/6DG05.01 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)管理制度》 | |Q/6DG13.706 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 | |Q/6DG07.28 《工藝文件更改細(xì)則》 | |Q/6DG13.402 《記錄控制管理程序》 | |Q/6DG13.701 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》 | |Q/6DG13.702 《項(xiàng)目策劃管理程序》 | |Q/6DG15.0402.01 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料審簽制度》 | |Q/6DG05.20 《基本產(chǎn)品圖樣管理制度補(bǔ)充規(guī)定》 | |Q/6DG15.0402.01 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料審簽制度》 | |Q/6DG02.30 《電子文件和電子檔案管理規(guī)定》 | |Q/6DG02.18 《標(biāo)準(zhǔn)資料管理細(xì)則》 | |Q/6DG02.21 《檔案資料借閱制度》 | |4 術(shù)語(yǔ)和定義 | |體系管理文件:一階文件、二階文件、三階文件和四階文件之操作說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)| |標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)程、操作標(biāo)準(zhǔn)/操作規(guī)程等。 | |一階文件:質(zhì)量手冊(cè); | |二階文件:程序文件; | |三階文件:作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(包括:操作說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)程、操作標(biāo)準(zhǔn)/操|(zhì) |作規(guī)程、在過(guò)程中所需使用的工藝文件、工序卡片、圖樣與技術(shù)資料等); | |四階文件:表單/表格、記錄; | |外部文件:顧客或公司外所輸入的圖樣與資料或書(shū)籍文件(政府、安全與環(huán)保法| |規(guī)及國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))等; | |技術(shù)文件:指本公司內(nèi)部編制的工程規(guī)范、工程標(biāo)準(zhǔn)、工作規(guī)范、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢| |查基準(zhǔn)、圖樣、包裝標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等和/或顧客提供的圖樣、工程規(guī)范、 | |工程標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件/協(xié)議、質(zhì)量規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、電腦數(shù)| |據(jù)軟盤(pán)/軟件、樣品等和/或本公司與供應(yīng)商簽訂的協(xié)議等。 | |5 職責(zé) | |5.1 文件制作、修訂、補(bǔ)發(fā)、廢止之申請(qǐng):相關(guān)部門(mén)。 | |5.2 文件之?dāng)M定、審查、批準(zhǔn): | |5.2.1 一階文件:質(zhì)量保證部主管擬定,管理者代表審查,總經(jīng)理核準(zhǔn); | |5.2.2 二階文件:各相關(guān)單位擬定,各部門(mén)主管審查,管理者代表核準(zhǔn); | |5.2.3 三階文件:各相關(guān)單位擬定,各部門(mén)主管審查、核準(zhǔn); | |5.2.4 四階文件:隨二、三階文件一并審核; | |5.3 文件發(fā)行、回收、銷(xiāo)毀、列管:檔案管理部門(mén); | |5.4 | |外部文件與資料由檔案管理部門(mén)接收并登錄,然后將其分發(fā)到所需要的相關(guān)部門(mén)| |,原稿由檔案管理部門(mén)存檔保管;如需將其轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部文件時(shí),其制、修、| |補(bǔ)、廢等作業(yè)由相關(guān)使用部門(mén)依一、二、三、四階文件之?dāng)M定、審查、核準(zhǔn)的規(guī)| |定進(jìn)行。 | |5.5 | |外部文件與資料由檔案館接收并登錄(顧客、供應(yīng)商的圖樣與技術(shù)資料之接收和| |登錄由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)),然后將其分發(fā)到所需要的相關(guān)部門(mén),原稿交檔案部門(mén)存| |檔保存;如需將其轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部文件時(shí),其修、補(bǔ)、廢等作業(yè)由相關(guān)使用部門(mén)| |依一、二、三、四階文件之?dāng)M定、審查、核準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行。 | |6工作流程和內(nèi)容 | |工 作 流 程 |工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明 |使用表單 | | |6.1 體系管理文件 | | | |6.1.1 |更改單 | | |體系管理文件的編制、修訂/廢止| | | |申請(qǐng): | | | |質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量保證部組織編制 | | | |;程序文件由質(zhì)量保證部組織, | | | |與質(zhì)量體系要素有關(guān)的各職能部 | | | |門(mén)分別負(fù)責(zé)編寫(xiě);作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由 | | | |各業(yè)務(wù)部門(mén)結(jié)合作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn) | | | |和程序文件的控制要求,負(fù)責(zé)組 | | | |織人員編制。 | | | |質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的修訂/廢止| | | |由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé),作業(yè)指導(dǎo)書(shū) | | | |的修訂/廢止由編寫(xiě)單位負(fù)責(zé)。 | | | |6.1.2 體系管理文件的審查: | | |NO |質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核; | | | |程序文件由職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核; | | |YES |作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由單位領(lǐng)導(dǎo)審核。 | | | |6.1.3 體系管理文件的編號(hào): | | | |體系管理文件文號(hào)的編制按Q/6DG| | | |05.01《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)管理制度》執(zhí)| | | |行;發(fā)行編號(hào)由檔案部門(mén)順序編 | | | |寫(xiě)。 | | | |6.1.4 | | |NO |體系管理文件的批準(zhǔn)、頒布: | | | |質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn); | | | |程序文件由管理者代表批準(zhǔn); | | |YES |作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 | | | |體系管理文件批準(zhǔn)后頒布。 | | | |注:四階文件隨一、二、三階文 | | | |件審批、頒布。文件的修訂重復(fù)6| | | |.1.1。 | | | |6.1.5 |資料分發(fā)帳、卡 | | |體系管理文件分發(fā)、回收和銷(xiāo)毀 |資料回收帳 | | |A.分發(fā):質(zhì)量手冊(cè)和程序文件按| | | |質(zhì)量保證部批準(zhǔn)的發(fā)放清單建帳 | | | |簽發(fā);作業(yè)指導(dǎo)書(shū)按文件編制部 | | | |門(mén)批準(zhǔn)的分發(fā)單位建帳簽發(fā),以 | | | |確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) | | | |得到識(shí)別;并在所發(fā)放的文件上 | | | |加蓋“受控文件”印章,檔案部門(mén) | | | |應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件 | | | |的最新有效版本,同時(shí)相關(guān)部門(mén) | | | |應(yīng)確保所發(fā)放的所有文件保持清 | | | |新和易于識(shí)別。 | | | | B.回收:將作廢的體系管理文| | | |件建帳簽收,并在所回收的文件 | | | |上加蓋“作廢”印章。 | | | |C.銷(xiāo)毀:將簽收的作廢體系管理| | | |文件銷(xiāo)毀。 | | |工 作 流 程 |工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明 |使用表單 | | | 6.1.6 體系管理文件的存檔保| | | |管: | | | | 體系管理文件一份作為檔案保 | | | |存,兩份作為資料保存供借閱; | | | |對(duì)已作廢尚有查考作用的文件需 | | | |加蓋“生產(chǎn)停用歸檔備查”章保存 | | | |。 | | | |6.2技術(shù)文件 | | | |6.2.1 技術(shù)文件的編制、修訂、 | | | |廢止: | | | |技術(shù)文件由主管技術(shù)人員編寫(xiě)。 | | | |技術(shù)文件的修訂和廢止由技術(shù)人 |1.發(fā)出單 | | |員提出修訂/更改和廢止申請(qǐng);設(shè)|2.更改單、更改申請(qǐng)3.| | |計(jì)文件和工藝文件的更改分別按Q|表設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄| | |/6DG13.706《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序|表 | | |》和Q/6DG07.28《工藝文件更改細(xì) | | | |則》執(zhí)行。當(dāng)影響顧客的裝配、成| | | |型、功能、耐久性或性能的要求 | | | |時(shí),要辦理顧客批準(zhǔn)手續(xù),必要 | | | |時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)。 | | | |為確保能按顧客要求的時(shí)間表對(duì) | | | |其所有的工程規(guī)范得到有效管制 | | | |,公司技術(shù)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)必須 | | | |在二周內(nèi)對(duì)顧客所有的工程...
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