接收及移庫流程
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
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接收及移庫流程 |編碼: | | |版本: | | |發(fā)布日期: |2001 年 7 月 | |責(zé)任人: |物料部經(jīng)理 | |編寫人: | | 會簽表 |部門 |姓名 |簽字 |日期 | |采購部 | | | | |計劃部 | | | | |QA | | | | | | | | | 修訂履歷 |版本號|修編人 |日期 |審核會簽 / |簡述 | | | | |批準(zhǔn) | | |A0 | |2001年7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 目的 規(guī)范來料接收工作,確保材料準(zhǔn)確、及時地入庫。 2. 范圍 本程序適用于公司收貨中心。 3. 術(shù)語及定義 P O:采購定單 PO Receipt:采購定單收貨 PO Return: 采購定單退貨 Unplanned Receipt:計劃外入庫(無采購定單) 4. 引用參照文件 WI202INV-防護(hù)要求指導(dǎo) SOP501QA-產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 QSP701—不合格品控制程序 5. 職責(zé) 5.1采購員負(fù)責(zé)把到貨情況及時通知收貨員。 5.2收貨員負(fù)責(zé)具體接收、送檢和移庫工作。 5.3進(jìn)貨檢驗員負(fù)責(zé)來料檢驗工作。 5.4收貨中心統(tǒng)計員負(fù)責(zé)把收貨信息輸入MRPⅡ系統(tǒng),并提供必要的報告。 5.5倉庫實物管理員負(fù)責(zé)確認(rèn)入庫材料。 5.6倉庫記帳員負(fù)責(zé)在MRPⅡ系統(tǒng)中的移庫工作。 6. 工作程序(附流程圖) 6.1收貨員必須在接到完備的“SOP502INV-01收貨通知單”的前提下收貨。 6.2收貨員首先應(yīng)觀察貨物的外觀及包裝,然后進(jìn)行品種認(rèn)別和數(shù)量清點,如發(fā)現(xiàn)有破損 、受潮、品種不符、數(shù)量短少等情況,應(yīng)填寫“SOP502INV-05收貨異常情況報告單” ,并通知采購部門。 6.3收貨員根據(jù)“QSP702-02免檢品清單”區(qū)分送檢材料和免檢材料。 6.4收貨員填寫“SOP502INV-02進(jìn)貨檢驗交接單”,與實物一起送至進(jìn)貨檢驗區(qū)。 6.5收貨區(qū)內(nèi)的貨物都應(yīng)有標(biāo)識,并區(qū)分不同狀態(tài),具體要求見“SOP501QA-產(chǎn)品標(biāo)識和 可追溯性控制程序”。 6.6收貨員應(yīng)對所有入庫材料以流水號方式規(guī)定入庫批次,便于先進(jìn)先出和批號管理。 6.7收貨統(tǒng)計員原則上應(yīng)于當(dāng)天將收貨信息輸入MRPⅡ系統(tǒng),并完成當(dāng)天“SOP502INV-06接 收報表”。 6.8 對于沒有采購定單的材料入庫稱為計劃外入庫。請求入庫人員應(yīng)填寫“SOP502INV-0 4特別入庫單”,并獲計劃部經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃外入庫材 料同樣需要進(jìn)貨檢驗。 6.9 對于檢驗不合格材料,應(yīng)PO退貨或移入不合格庫位,具體詳見“QSP701—不合格品控制 程序”。 6.10收貨員應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求對進(jìn)貨材料進(jìn)行正確的搬運和防護(hù),詳見“WI202INV防護(hù)要求 指導(dǎo)”。 7 輸出文件 [pic] __________________ ----------------------- 編碼 SOP502INV 接收及移庫流程 |版本 |A0 | |發(fā)布日 |2001年7月| |期 | | |頁次 | 2 / 5 |
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接收及移庫流程 |編碼: | | |版本: | | |發(fā)布日期: |2001 年 7 月 | |責(zé)任人: |物料部經(jīng)理 | |編寫人: | | 會簽表 |部門 |姓名 |簽字 |日期 | |采購部 | | | | |計劃部 | | | | |QA | | | | | | | | | 修訂履歷 |版本號|修編人 |日期 |審核會簽 / |簡述 | | | | |批準(zhǔn) | | |A0 | |2001年7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 目的 規(guī)范來料接收工作,確保材料準(zhǔn)確、及時地入庫。 2. 范圍 本程序適用于公司收貨中心。 3. 術(shù)語及定義 P O:采購定單 PO Receipt:采購定單收貨 PO Return: 采購定單退貨 Unplanned Receipt:計劃外入庫(無采購定單) 4. 引用參照文件 WI202INV-防護(hù)要求指導(dǎo) SOP501QA-產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 QSP701—不合格品控制程序 5. 職責(zé) 5.1采購員負(fù)責(zé)把到貨情況及時通知收貨員。 5.2收貨員負(fù)責(zé)具體接收、送檢和移庫工作。 5.3進(jìn)貨檢驗員負(fù)責(zé)來料檢驗工作。 5.4收貨中心統(tǒng)計員負(fù)責(zé)把收貨信息輸入MRPⅡ系統(tǒng),并提供必要的報告。 5.5倉庫實物管理員負(fù)責(zé)確認(rèn)入庫材料。 5.6倉庫記帳員負(fù)責(zé)在MRPⅡ系統(tǒng)中的移庫工作。 6. 工作程序(附流程圖) 6.1收貨員必須在接到完備的“SOP502INV-01收貨通知單”的前提下收貨。 6.2收貨員首先應(yīng)觀察貨物的外觀及包裝,然后進(jìn)行品種認(rèn)別和數(shù)量清點,如發(fā)現(xiàn)有破損 、受潮、品種不符、數(shù)量短少等情況,應(yīng)填寫“SOP502INV-05收貨異常情況報告單” ,并通知采購部門。 6.3收貨員根據(jù)“QSP702-02免檢品清單”區(qū)分送檢材料和免檢材料。 6.4收貨員填寫“SOP502INV-02進(jìn)貨檢驗交接單”,與實物一起送至進(jìn)貨檢驗區(qū)。 6.5收貨區(qū)內(nèi)的貨物都應(yīng)有標(biāo)識,并區(qū)分不同狀態(tài),具體要求見“SOP501QA-產(chǎn)品標(biāo)識和 可追溯性控制程序”。 6.6收貨員應(yīng)對所有入庫材料以流水號方式規(guī)定入庫批次,便于先進(jìn)先出和批號管理。 6.7收貨統(tǒng)計員原則上應(yīng)于當(dāng)天將收貨信息輸入MRPⅡ系統(tǒng),并完成當(dāng)天“SOP502INV-06接 收報表”。 6.8 對于沒有采購定單的材料入庫稱為計劃外入庫。請求入庫人員應(yīng)填寫“SOP502INV-0 4特別入庫單”,并獲計劃部經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃外入庫材 料同樣需要進(jìn)貨檢驗。 6.9 對于檢驗不合格材料,應(yīng)PO退貨或移入不合格庫位,具體詳見“QSP701—不合格品控制 程序”。 6.10收貨員應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求對進(jìn)貨材料進(jìn)行正確的搬運和防護(hù),詳見“WI202INV防護(hù)要求 指導(dǎo)”。 7 輸出文件 [pic] __________________ ----------------------- 編碼 SOP502INV 接收及移庫流程 |版本 |A0 | |發(fā)布日 |2001年7月| |期 | | |頁次 | 2 / 5 |
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