內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定.doc

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公司內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)工作,強(qiáng)化企業(yè)管理,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè),根據(jù)中華人民共和國《審計(jì)法》及《中國海洋石油總公司內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施規(guī)定》,結(jié)合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。
第二條 公司內(nèi)部審計(jì)是中國海洋石油總公司(以下簡(jiǎn)稱總公司)審計(jì)體系的組成部分、接受總公司審計(jì)部指導(dǎo)。內(nèi)部審計(jì)是公司實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督、依法檢查會(huì)計(jì)帳目及其相關(guān)資產(chǎn)、監(jiān)督財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法和效益的活動(dòng)。
第三條 公司審計(jì)部門受公司的直接領(lǐng)導(dǎo),獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督權(quán),向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。
第四條 對(duì)公司所屬的下屬單位財(cái)務(wù)實(shí)行年度例行審計(jì)制度和根據(jù)公司管理需要而確定的各類專項(xiàng)審計(jì)。
各類專項(xiàng)審計(jì)由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要確定實(shí)行,審計(jì)期限不作限制。公司對(duì)下屬主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位實(shí)行每年度的例行審計(jì)。對(duì)一般的控股子公司可以根據(jù)需要實(shí)行每年或每?jī)赡暌淮蔚睦袑徲?jì)。
第五條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)依法審計(jì)、忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密、不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄漏秘密、玩忽職守。
內(nèi)部審計(jì)人員依法行使職權(quán)受國家法律保護(hù),任何單位和個(gè)人不得打...
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